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陈耿 等 著
出版社: 清华大学出版社 ISBN:9787302338390 版次:1 商品编码:11397861 品牌:清华大学 包装:平装 开本:16开 出版时间:2014-01-01 用纸:胶版纸 页数:435 字数:671000 正文语种:中文
《信息系统审计、控制与管理》每一篇均包含一个案例,可以围绕案例组织教学,适用于高校信息管理类、会计、审计、财务管理、企业管理、计算机应用等专业本科生和研究生作为教材或参考书; 书中还提供了大量实用表格等,为信息系统审计师、内部审计师、注册会计师、管理咨询师、企业管理人员等专业人士提供工作指导,是一本实用的工具书。
第1章 信息系统审计概述
第2章 信息系统审计实施
第3章 信息系统审计方法
第二篇 真实性审计
第4章 真实性审计概述
第5章 财务数据的真实性
第6章 交易活动的真实性
第三篇 安全性审计
第7章 安全性审计概述
第8章 数据安全
第9章 操作系统安全
第10章 数据库系统安全
第11章 网络安全
第四篇 绩效审计
第12章 IT绩效审计概述
第13章 IT项目经济评价
第14章 IT项目应用评价
第五篇 内部控制
第15章 IT内部控制概述
第16章 IT内部控制应用
第17章 软件资产控制
第六篇 风险管理
第18章 IT风险管理概述
第19章 安全应急管理
第20章 业务连续性管理
参考文献
信息系统审计、控制与管理 电子书 下载 mobi epub pdf txt
信息系统审计、控制与管理-so88
信息系统审计、控制与管理 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2022
图书介绍
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陈耿 等 著
出版社: 清华大学出版社 ISBN:9787302338390 版次:1 商品编码:11397861 品牌:清华大学 包装:平装 开本:16开 出版时间:2014-01-01 用纸:胶版纸 页数:435 字数:671000 正文语种:中文
内容简介
《信息系统审计、控制与管理》围绕现代信息系统审计的三大基本职能(审计、控制、管理)进行编写,在审计职能方面,突出审计的目的与本质,按照真实性审计、安全性审计和绩效审计等三个基本审计类型展开; 在控制职能中,以IT安全为核心介绍了IT内部控制的方方面面; 在管理职能中,以IT风险为导向,围绕IT风险管理展开。《信息系统审计、控制与管理》结构新颖独特,既具有较好的系统性和理论性,又具有很强的实战性和可操作性。《信息系统审计、控制与管理》每一篇均包含一个案例,可以围绕案例组织教学,适用于高校信息管理类、会计、审计、财务管理、企业管理、计算机应用等专业本科生和研究生作为教材或参考书; 书中还提供了大量实用表格等,为信息系统审计师、内部审计师、注册会计师、管理咨询师、企业管理人员等专业人士提供工作指导,是一本实用的工具书。
目录
第一篇 总论第1章 信息系统审计概述
第2章 信息系统审计实施
第3章 信息系统审计方法
第二篇 真实性审计
第4章 真实性审计概述
第5章 财务数据的真实性
第6章 交易活动的真实性
第三篇 安全性审计
第7章 安全性审计概述
第8章 数据安全
第9章 操作系统安全
第10章 数据库系统安全
第11章 网络安全
第四篇 绩效审计
第12章 IT绩效审计概述
第13章 IT项目经济评价
第14章 IT项目应用评价
第五篇 内部控制
第15章 IT内部控制概述
第16章 IT内部控制应用
第17章 软件资产控制
第六篇 风险管理
第18章 IT风险管理概述
第19章 安全应急管理
第20章 业务连续性管理
参考文献
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