信息系统审计控制与管理(中国高等学校信息管理与信息系统专业规划教材)-so88
信息系统审计控制与管理(中国高等学校信息管理与信息系统专业规划教材) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2022
图书介绍
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陈耿,韩志耕,卢孙中 编
店铺: 博库网旗舰店 出版社: 清华大学 ISBN:9787302338390 商品编码:1391576979 开本:16 出版时间:2014-01-01
基本信息
- 商品名称:信息系统审计控制与管理(中国高等学校信息管理与信息系统专业规划教材)
- 作者:陈耿//韩志耕//卢孙中
- 定价:44.5
- 出版社:清华大学
- ISBN号:9787302338390
其他参考信息(以实物为准)
- 出版时间:2014-01-01
- 印刷时间:2014-01-01
- 版次:1
- 印次:1
- 开本:16开
- 包装:平装
- 页数:435
- 字数:671千字
编辑推荐语
陈耿、韩志耕、卢孙中编著的《信息系统审计控制与管理》没有采取传统的一般控制与应用控制的组织模式,而是按照现代信息系统审计的三大基本职能(即审计、控制、管理)进行编排。所有环节均依据信息系统的本质有序展开,如审计职能按照真实性、安全性和绩效等基本类型展开; 内部控制职能以信息系统安全为中心展开; 管理职能则以信息技术风险为导向展开。本书结构新颖独特,既具有较好的系统性、理论性,又具有很强的可操作性。 本书可用于信息管理与信息系统专业、企业管理专业、会计专业、审计专业和计算机应用专业本科生和研究生的教材,每篇一个案例,可以围绕案例组织教学。书中还提供了大量信息丰富且实用的表格等,可以给企业管理人员、内部审计师、注册会计师、信息系统审计师、管理咨询人员等专业人士提供帮助和指导,是一本非常实用的参考书。
内容提要
陈耿、韩志耕、卢孙中编著的《信息系统审计控 制与管理》围绕现代信息系统审计的三大基本职能( 审计、控制、管理)进行编写,在审计职能方面,突 出审计的目的与本质,按照真实性审计、安全性审计 和绩效审计等三个基本审计类型展开; 在控制职能中 ,以IT安全为核心介绍了IT内部控制的方方面面; 在管理职能中,以IT风险为导向,围绕IT风险管理展 开。本书结构新颖独特,既具有较好的系统性和理论 性,又具有很强的实战性和可操作性。
《信息系统审计控制与管理》每一篇均包含一个 案例,可以围绕案例组织教学,适用于高校信息管理 类、会计、审计、财务管理、企业管理、计算机应用 等专业本科生和研究生作为教材或参考书; 书中还提 供了大量实用表格等,为信息系统审计师、内部审计 师、注册会计师、管理咨询师、企业管理人员等专业 人士提供工作指导,是一本实用的工具书。
目录
**篇 总论
**章 信息系统审计概述
第2章 信息系统审计实施
第3章 信息系统审计方法
第二篇 真实性审计
第4章 真实性审计概述
第5章 财务数据的真实性
第6章 交易活动的真实性
第三篇 安全性审计
第7章 安全性审计概述
第8章 数据安全
第9章 操作系统安全
**0章 数据库系统安全
**1章 网络安全
第四篇 绩效审计
**2章 IT绩效审计概述
**3章 IT项目经济评价
**4章 IT项目应用评价
第五篇 内部控制
**5章 IT内部控制概述
**6章 IT内部控制应用
**7章 软件资产控制
第六篇 风险管理
**8章 IT风险管理概述
**9章 安全应急管理
第20章 业务连续性管理
参考文献
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